DFB/22/0054 |
Služby VUC NET 03/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0051 |
Servisné práce 02/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
300,00 € |
09.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0053 |
Poistenie majetku za obdobie 01.04.2022 - 30.06.2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
66,91 € |
09.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0062 |
Nákup časopisu ROZUM rok 2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
40,40 € |
17.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0057 |
Elektrická energia 02/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
233,08 € |
11.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0065 |
Nákup časopisov a novín Slovenská pošta 04-06 rok 2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
212,10 € |
28.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0061 |
Nákup Xerox papiera |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
19,96 € |
16.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0059 |
Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
899,59 € |
16.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0060 |
Besedy s autorom kníh Branislavom Jobusom 03.03.2022 - Stonožkové čítanie 2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ABUSUS s.r.o. |
44627700 |
|
300,00 € |
16.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0058 |
Internet 03/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
16.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0063 |
Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
17311462 |
|
157,96 € |
28.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0064 |
Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
299,79 € |
28.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0069 |
Online školenie - Nové FIN výkazy platné od 1.1.2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
01.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0072 |
Nové verzie MAGMA HCM- 2. štvrťrok 2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
25,49 € |
04.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0071 |
Systémová podpora MAGMA HCM 1. štvrťrok 2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
135,29 € |
04.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0067 |
Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
VERBARIUM s.r.o. |
44118953 |
|
122,86 € |
01.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0073 |
Služby ochrana osobných údajov I. Q. 2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
68,40 € |
04.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0068 |
Ubytovanie pre jednu osobu na dve noci 27.3. - 29.3.2021 - Stonožkové čítanie 2021 Ubytovaní: Petra Nagyová Džerengová |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
GURMEN s.r.o. |
44025718 |
|
150,00 € |
01.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0066 |
Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mária Pivovarská, Kulturmarket - KATARÍNA |
33068119 |
|
335,29 € |
01.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0070 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, údržbárskeho materiálu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
52,54 € |
01.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |