174/2021 |
Objednávame si u Vás nákup germicídneho žiariča s výkonom zdroja žiarenie 36W - PROLUX G M36WA mobilný |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
PRIMIO, s. r. o. |
53412915 |
|
450,00 € |
18.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0251 |
Nákup hernej konzoly Sony PLAYSTATION 5 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
RAJ HOLDING s.r.o. |
47835427 |
|
699,99 € |
09.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0255 |
Služby VUC NET 11/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0254 |
Telefónne hovory 10/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,19 € |
09.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0253 |
Mobily 10/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
09.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0252 |
Servisné práce 10/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
300,00 € |
09.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0250 |
Výroba tabúľ - detské oddelenie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Dávid Hanzely - DAVO advertising |
47335432 |
|
85,32 € |
09.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0249 |
Elektrická energia 10/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
220,68 € |
09.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
174/2021 |
Objednávame si u Vás technickú prehliadku služobného motorového vozidla po 1. roku. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
C - CAR, s.r.o. |
36488313 |
|
40,00 € |
16.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
175/2021 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
800,00 € |
16.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
172/2021 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mária Pivovarská, Kulturmarket - KATARÍNA |
33068119 |
|
350,00 € |
16.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
173/2021 |
Objednávame si u Vás nákup farebného xerox papiera, kancelárskych potrieb, materiálu pre potreby knižnice podľa vlastného výberu a tlač A3. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
260,00 € |
16.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
171/2021 |
Objednávame si u Vás technickú prehliadku služobného motorového vozidla po 1. roku. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
C - CAR, s.r.o. |
36488313 |
|
150,00 € |
15.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0246 |
Nákup kobercov zero na gume - výpožičné priestory |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mgr. Slávka Hardoňová - Hards |
40714047 |
|
131,60 € |
04.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0247 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
GREAT SOLUTION, spol. s.r.o. |
47656662 |
|
54,00 € |
04.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0245 |
Služby PO a BOZP 10/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
04.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0248 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, údržbárskeho materiálu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
70,54 € |
04.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0244 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
494,29 € |
02.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0241 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mária Pivovarská, Kulturmarket - KATARÍNA |
33068119 |
|
563,67 € |
02.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0242 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
241,16 € |
02.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |