DFB/23/0092 |
Nákup kníh s prezentáciou Ľubovnianskej knižnice, nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
|
396,00 € |
11.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0091 |
Služby VUC NET 05/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0090 |
Telefónne hovory 04/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,14 € |
11.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0089 |
Mobily 04/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
11.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
62/2023 |
Objednávame si u Vás výrobu nábytku na oddelenie beletrie v dekore Javor - projekt FPU "Nový dizajn - všetkým" - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Drevovýroba ATYP - Peter Horaj |
33082464 |
|
1 510,00 € |
23.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Objednávka |
61/2023 |
Objednávame si u Vás výrobu nábytku na oddelenie beletrie v dekore Javor - projekt FPU "Nový dizajn - všetkým" |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Drevovýroba ATYP - Peter Horaj |
33082464 |
|
6 140,00 € |
23.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Objednávka |
63/2023 |
Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 204,00 € |
29.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0099 |
Preplatok za služby spojené s užívaním nebytových priestorov za rok 2022 - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
|
-954,70 € |
25.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0103 |
Komplexné zabezpečenie VO - ZsNH - Obstaranie vybavenia knižnice - automatické vstupné dvere - REACT kód projektu NFP30307BSL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
EkoAuris PLUS, s.r.o. |
44882327 |
|
480,00 € |
29.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0102 |
Komplexné zabezpečenie VO - ZsNH - Obstaranie vybavenia - hygienické vybavenie - REACT kód projektu NFP30307BSL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
EkoAuris PLUS, s.r.o. |
44882327 |
|
480,00 € |
29.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0101 |
Komplexné zabezpečenie VO - ZsNH - Obstaranie vybavenia - automatické vstupné dvere - REACT kód projektu NFP30307BSL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
EkoAuris PLUS, s.r.o. |
44882327 |
|
480,00 € |
29.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0100 |
Komplexné zabezpečenie VO - ZsNH - Obstaranie vybavenia knižnice - zariadenia RFID - REACT kód projektu NFP30307BSSL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
EkoAuris PLUS, s.r.o. |
44882327 |
|
480,00 € |
29.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
64/2023 |
Objednávame si u Vás nákup novín MY Prešov na rok 2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
PETIT PRESS, a.s. |
35790253 |
|
21,60 € |
01.06.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0105 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
20,33 € |
01.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
65/2023 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a hygienických prostriedkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
50,00 € |
07.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0108 |
Nákup novín MY Prešov rok 2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
PETIT PRESS, a.s. |
35790253 |
|
21,60 € |
06.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0107 |
Služby PO a BOZP 05/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
05.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0106 |
Servisné práce 05/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
348,00 € |
05.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0109 |
Elektrická energia 05/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
240,14 € |
08.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0112 |
Služby VUC NET 06/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |