DFB/24/0221 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, OOPP - rukavice |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
141,84 € |
06.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0023 |
Internet 01/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0043 |
Internet 02/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0060 |
Internet 03/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
13.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0083 |
Internet 04/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0098 |
Internet 05/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
14.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0116 |
Internet 06/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
13.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0139 |
Internet 07/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
12.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0157 |
Internet 08/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
13.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0172 |
Internet 09/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
13.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0204 |
Internet 10/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
11.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0229 |
Internet 11/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
13.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0260 |
Internet 12/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
12.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0068 |
Systémová podpora MAGMA HCM 1. štvrťrok 2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0136 |
Systémová podpora MAGMA HCM 2. štvrťrok 2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0187 |
Systémová podpora MAGMA HCM 3. štvrťrok 2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0261 |
Systémová podpora MAGMA HCM 4. štvrťrok 2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
113/2024 |
Objednávame si u Vás nákup koberca Zero na gume a obojstrannú pásku. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mgr. Slávka Hardoňová - Hards |
40714047 |
|
135,00 € |
22.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0209 |
Nákup koberca Zero na gume a obojstrannej pásky |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mgr. Slávka Hardoňová - Hards |
40714047 |
|
135,00 € |
24.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
134/2024 |
Objednávame si u Vás nákup ESET Internet Security obnova licencie na 2 roky na 4 zariadenia a nákup napájacieho PoE adaptéra. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
135,00 € |
22.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
|
|
Objednávka |