063/2024 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 500,00 € |
29.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
094/2024 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 500,00 € |
11.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0106 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 319,38 € |
03.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
026/2024 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 300,00 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
054/2024 |
Objednávame si u Vás nábytok na oddelenie služieb v dekore Javor - projekt FPU "Nový dizajn s RFID a selfcheckom " - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Drevovýroba ATYP - Peter Horaj |
33082464 |
|
1 300,00 € |
09.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
116/2024 |
Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
1 300,00 € |
28.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0213 |
Nákup prepravného vozíka a jednostranných regálov - FPU " Nový dizajn s RFID a selfcheckom " - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Drevovýroba ATYP - Peter Horaj |
33082464 |
|
1 300,00 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0216 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
1 300,00 € |
30.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0219 |
Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 268,44 € |
06.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0037 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 255,45 € |
05.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0174 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 251,26 € |
13.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
075/2024 |
Objednávame si u Vás nákup PC DELL Optilex a monitoru DELL LCD |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
1 017,00 € |
03.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0140 |
Nákup PC OptiPlex 7010 SFF i5-13500 16G 512G a monitora DELL LCD S2425H 24" IPS FHD 16.9 100Hz |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
1 017,00 € |
16.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
082/2024 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
1 005,00 € |
24.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0147 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
1 003,31 € |
24.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
083/2024 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
1 000,00 € |
24.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0021 |
Služby SPIN rok 2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
035/2024 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
950,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
117/2024 |
Objednávame si u Vás nákup elektroinštalačného materiálu. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
950,00 € |
28.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0214 |
Nákup elektroinštalačného materiálu - úsek služby |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
936,43 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |