Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0255 Oprava kníh a väzba Ľubovnianských novín Ľubovnianska knižnica 37781243 Ján Rakyta - L PETIT 33069697 100,00 € 03.01.2024 05.01.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0029 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.01.2024 - 31.03.2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Union poisťovňa , a.s. 31322051 100,77 € 29.01.2024 05.02.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0076 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.04.2024 - 30.06.2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Union poisťovňa , a.s. 31322051 100,77 € 05.04.2024 11.04.2024 Mária Hricková Faktúra
001/2024 Objednávame si u Vás nákup časopisu Poradca rok 2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 PORADCA s.r.o. 36371271 108,00 € 02.01.2024 02.01.2024 Objednávka
DFB/24/0025 Nákup časopisu Poradca rok 2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 PORADCA s.r.o. 36371271 108,00 € 15.01.2024 15.01.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0082 Balík Porada - Porada ekonomických pracovníkov Ľubovnianska knižnica 37781243 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 108,00 € 12.04.2024 22.04.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0061 Nákup kancelárskych potrieb, Xerox papiera, ostatného materiálu podľa potrieb knižnice, tlač A3 Ľubovnianska knižnica 37781243 Zenit, v.o.s. 31719058 108,97 € 13.03.2024 15.03.2024 Mária Hricková Faktúra
040/2024 Objednávame si u Vás nákup xerox papiera, kancelárskych potrieb a tlač A3 Ľubovnianska knižnica 37781243 Zenit, v.o.s. 31719058 110,82 € 13.03.2024 13.03.2024 Objednávka
DFB/24/0063 Nákup batérie 12V 7,5 AH do záložného zdroja, obnova licencie Eset Internet Scurity na 2 roky na 4 zariadenia Ľubovnianska knižnica 37781243 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 43187641 114,49 € 21.03.2024 27.03.2024 Mária Hricková Faktúra
041/2024 Objednávame si u Vás nákup Eset Internet Security obnova licencie na 2 roky na 4 zariadenia a nákup batérie 12V 7Ah do záložného zdroja Ľubovnianska knižnica 37781243 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 43187641 114,50 € 14.03.2024 14.03.2024 Objednávka
DFB/24/0069 Členský príspevok SAK rok 2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Slovenská asociácia knižníc 30845181 120,00 € 04.04.2024 11.04.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0048 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, OOPP - rukavice, údržbárskeho materiálu Ľubovnianska knižnica 37781243 Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 31280641 124,40 € 05.03.2024 11.03.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0046 Kontrola a oprava prenosných hasiacich prístrojov Ľubovnianska knižnica 37781243 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 134,40 € 05.03.2024 11.03.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0068 Systémová podpora MAGMA HCM 1. štvrťrok 2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 04.04.2024 11.04.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0023 Internet 01/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Prvá internetová s.r.o. 35849487 139,00 € 15.01.2024 22.01.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0043 Internet 02/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Prvá internetová s.r.o. 35849487 139,00 € 15.02.2024 19.02.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0060 Internet 03/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Prvá internetová s.r.o. 35849487 139,00 € 13.03.2024 15.03.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0083 Internet 04/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Prvá internetová s.r.o. 35849487 139,00 € 12.04.2024 22.04.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0098 Internet 05/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Prvá internetová s.r.o. 35849487 139,00 € 14.05.2024 17.05.2024 Mária Hricková Faktúra
028/2024 Objednávame si u Vás nákup čistiacich a hygienických prostriedkov a údržbárskeho materiálu. Ľubovnianska knižnica 37781243 Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 31280641 150,00 € 08.02.2024 08.02.2024 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »