DFB/24/0175 |
Nákup knihy do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Spoločnosť Bélu Kélera |
42384028 |
|
19,00 € |
23.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
008/2024 |
Objednávame si u Vás nákup časopisu FRAKTAL na rok 2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
20,00 € |
02.01.2024 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0006 |
Poistenie zodp. za škodu spôsobenú prevádzkou SMV 01.01.2024 - 31.03.2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
20,00 € |
05.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0014 |
Nákup časopisu FRAKTAL na rok 2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
20,00 € |
10.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0064 |
Poistenie zodp. za škodu spôsobenú prevádzkou SMV 01.04.2024 - 30.06.2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
20,00 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0118 |
Poistenie zodp. za škodu spôsobenú prevádzkou SMV 01.07.2024 - 30.09.2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
20,00 € |
21.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
072/2024 |
Objednávame si u Vás nákup údržbárskeho materiálu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
20,00 € |
26.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0178 |
Poistenie zodp. za škodu spôsobenú prevádzkou SMV 01.10.2024 - 31.12.2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
20,00 € |
23.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0271 |
Poistenie zodp. za škodu spôsobenú prevádzkou SMV 01.01.2025 - 31.03.2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
20,00 € |
19.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0005 |
Nákup časopisu KNIŽNÁ REVUE na rok 2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ARES spol. s.r.o. |
31363822 |
|
24,00 € |
05.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0256 |
Mobily 12/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0053 |
Mobily 02/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0078 |
Mobily 03/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0092 |
Mobily 04/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0108 |
Mobily 05/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
07.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0129 |
Mobily 06/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0154 |
Mobily 07/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
08.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0167 |
Mobily 08/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
10.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0222 |
Mobily 10/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
11.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0246 |
Mobily 11/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
09.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |