DFB/24/0006 |
Poistenie zodp. za škodu spôsobenú prevádzkou SMV 01.01.2024 - 31.03.2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
20,00 € |
05.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0014 |
Nákup časopisu FRAKTAL na rok 2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
20,00 € |
10.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0064 |
Poistenie zodp. za škodu spôsobenú prevádzkou SMV 01.04.2024 - 30.06.2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
20,00 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0005 |
Nákup časopisu KNIŽNÁ REVUE na rok 2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ARES spol. s.r.o. |
31363822 |
|
24,00 € |
05.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0256 |
Mobily 12/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0053 |
Mobily 02/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0078 |
Mobily 03/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0092 |
Mobily 04/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0040 |
Mobily 01/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,23 € |
09.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0070 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
24,23 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0022 |
Nové verzie MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0081 |
Nové verzie MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0100 |
Občerstvenie pre lektorov k projektu FPU "Múzovačky" - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
MARIANNA NOVA s. r. o. |
52117871 |
|
25,60 € |
22.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
002/2024 |
Objednávame si u Vás nákup časopisu Finančný spravodajca rok 2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
26,40 € |
02.01.2024 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0026 |
Nákup časopisu Finančný spravodajca rok 2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
26,40 € |
17.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0004 |
Služby RAP za modul Zverejňovanie na rok 2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
05.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0034 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, OOPP - rukavice |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
27,55 € |
01.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0036 |
Služby PO a BOZP 01/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
05.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0047 |
Služby PO a BOZP 02/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
05.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0067 |
Služby PO a BOZP 03/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |