DFB/23/0237 |
Článok do Ľubovnianskych novín a reportáž do Ľubovnianskej televízie - FPU Spiš, píše - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
|
150,00 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
109/2023 |
Objednávame si u Vás nákup softveru Office Standard 2021 SLng LTSC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
158,40 € |
27.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0201 |
Nákup softveru Office Standard 2021 SLng LTSC do počítačov LK - DHM II./1397 a LK - DHM II./1399 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
158,40 € |
02.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
103/2023 |
Objednávame si u vás nákup statívu na projekčné plátno - projekt FPU "Nový dizajn - všetkým" - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Drevovýroba ATYP - Peter Horaj |
33082464 |
|
160,00 € |
20.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0195 |
Nákup statívu na projekčné plátno - projekt FPU "Nový dizajn - všetkým" - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Drevovýroba ATYP - Peter Horaj |
33082464 |
|
160,00 € |
26.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
128/2023 |
Objednávame si u Vás ubytovanie pre jednu osobu na dve noci od 06.12.2023 do 08.12.2023 – Stonožkové čítanie 2023 - spolufinancovanie
Ubytovaná: Hedviga Gutierrez
|
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
GURMEN s.r.o. |
44025718 |
|
160,00 € |
30.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0243 |
Ubytovanie na dve noci od 06.12.2023-08.12.2023 pre jednu osobu - Stonožkové čítanie 2023, spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
GURMEN s.r.o. |
44025718 |
|
160,00 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
67/2023 |
Objednávame si u Vás nákup kancelárskych potrieb,xerox papiera, materiálu pre potreby knižnice podľa vlastného výberu a tlač A3 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
172,13 € |
22.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0115 |
Nákup kancelárskych potrieb, Xerox papiera, počítačových myší, tonerov a ostatného materiálu podľa potrieb knižnice, tlač A3 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
172,13 € |
26.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0231 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, OOPP - rukavice, údržbárskeho materiálu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
175,08 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0083 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
178,40 € |
24.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0063 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
181,92 € |
20.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
44/2023 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
185,00 € |
16.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0085 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
185,31 € |
24.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0210 |
Nákup kancelárskych potrieb, Xerox papiera, ostatného materiálu podľa potrieb knižnice, tlač A3 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
188,15 € |
14.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
071/2023 |
Objednávame si u Vás tovar v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2/2023 v rámci projektu REACT, ITMS kód projektu 302071BSL7
bežné výdavky
|
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
MONASTER, s.r.o. |
47454547 |
|
189,60 € |
26.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Objednávka |
122/2023 |
Objednávame si u Vás tovar v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2-1/2023 v rámci projektu REACT, ITMS kód projektu 302071BSL7
bežné výdavky
|
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
MONASTER, s.r.o. |
47454547 |
|
189,60 € |
27.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0252 |
Nákup dávkovačov so stojanom - REACT Modernými technológiami ku kvalitnejším, dostupnejším, bezpečnejším a bezkontaktným výpožičným službám |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
MONASTER, s.r.o. |
47454547 |
|
189,60 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0244 |
Servisná prehliadka SMV, výmena oleja a peľového filtra |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
C - CAR, s.r.o. |
36488313 |
|
190,42 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
117/2023 |
Objednávame si u Vás nákup kancelárskych potrieb, xerox papiera, tlač A3 a ostatného materiálu pre potreby knižnice podľa vlastného výberu. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
195,20 € |
13.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |