144/2022 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mgr. Anna Ďarmati |
51844737 |
|
50,00 € |
22.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB/22/0240 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mgr. Anna Ďarmati |
51844737 |
|
50,00 € |
02.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0033 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, údržbárskeho materiálu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
52,02 € |
01.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0070 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, údržbárskeho materiálu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
52,54 € |
01.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0253 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, údržbárskeho materiálu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
58,51 € |
09.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0003 |
Služby VUC NET 01/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0045 |
Služby VUC NET 02/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0054 |
Služby VUC NET 03/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0080 |
Služby VUC NET 04/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0105 |
Služby VUC NET 05/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0123 |
Služby VUC NET 06/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0141 |
Služby VUC NET 07/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0163 |
Služby VUC NET 08/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0176 |
Služby VUC NET 09/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0201 |
Služby VUC NET 10/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0227 |
Služby VUC NET 11/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0255 |
Služby VUC NET 12/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
125/2022 |
Objednávame si u Vás nákup kancelárskych potrieb, xerox papiera a tonera podľa vlastného výberu a tlač A3. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
59,53 € |
06.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB/22/0204 |
Nákup kancelárskych potrieb, Xerox papiera,tonera,tlač |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
59,53 € |
10.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0243 |
Nákup mikrovlnky ETA 0208 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mikuláš Kačmár - TAMATEX, TAMATEX - ELEKTRO |
14310112 |
|
59,80 € |
02.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |