Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0240 Členský príspevok SSK rok 2021 Ľubovnianska knižnica 37781243 Spolok slovenských knihovníkov 00178594 50,00 € 02.11.2021 15.11.2021 Mária Hricková Faktúra
DFB/21/0317 Nákup kancelárskych potrieb a korkových tabúľ Ľubovnianska knižnica 37781243 Zenit, v.o.s. 31719058 50,38 € 29.12.2021 05.01.2022 Mária Hricková Faktúra
DFB/21/0184 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, mopu a rukavíc Ľubovnianska knižnica 37781243 Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 31280641 51,25 € 02.08.2021 10.08.2021 Mária Hricková Faktúra
DFB/21/0275 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, údržbárskeho materiálu Ľubovnianska knižnica 37781243 Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 31280641 53,00 € 03.12.2021 10.12.2021 Mária Hricková Faktúra
DFB/21/0247 Nákup kníh do knižničného fondu Ľubovnianska knižnica 37781243 GREAT SOLUTION, spol. s.r.o. 47656662 54,00 € 04.11.2021 15.11.2021 Mária Hricková Faktúra
DFB/21/0304 Nákup údržbárskeho a dielenského materiálu, OOP - rukavice Ľubovnianska knižnica 37781243 Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 31280641 54,14 € 21.12.2021 27.12.2021 Mária Hricková Faktúra
80/2021 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu -FPU Ľubovnianska knižnica 37781243 ŽIVOT A ZDRAVIE 33950342 55,00 € 17.05.2021 17.05.2021 Objednávka
167/2021 Objednávame si u Vás nákup OOP, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. Ľubovnianska knižnica 37781243 Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 31280641 55,00 € 04.11.2021 04.11.2021 Objednávka
210/2021 Objednávame si u Vás nákup OOP, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov Ľubovnianska knižnica 37781243 Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 31280641 55,00 € 28.12.2021 28.12.2021 Objednávka
DFB/21/0016 Nákup časopisu VERTIGO rok 2021 a kníh do knižničného fondu Ľubovnianska knižnica 37781243 OZ FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania 42232031 56,00 € 18.01.2021 21.01.2021 Mária Hricková Faktúra
DFB/21/0007 Služby VUC NET 01/2021 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 12.01.2021 20.01.2021 Mária Hricková Faktúra
DFB/21/0047 Služby VUC NET 02/2021 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 10.02.2021 16.02.2021 Mária Hricková Faktúra
DFB/21/0066 Služby VUC NET 03/2021 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 10.03.2021 12.03.2021 Mária Hricková Faktúra
DFB/21/0090 Služby VUC NET 04/2021 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.04.2021 14.04.2021 Mária Hricková Faktúra
DFB/21/0108 Služby VUC NET 05/2021 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 06.05.2021 12.05.2021 Mária Hricková Faktúra
DFB/21/0138 Služby VUC NET 06/2021 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 10.06.2021 17.06.2021 Mária Hricková Faktúra
DFB/21/0174 Služby VUC NET 07/2021 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.07.2021 16.07.2021 Mária Hricková Faktúra
DFB/21/0189 Služby VUC NET 08/2021 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.08.2021 17.08.2021 Mária Hricková Faktúra
DFB/21/0203 Služby VUC NET 09/2021 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.09.2021 21.09.2021 Mária Hricková Faktúra
DFB/21/0230 Služby VUC NET 10/2021 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 11.10.2021 15.10.2021 Mária Hricková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »