031/2024 |
Objednávame si u Vás nákup občerstvenia pre lektorov v rámci projektu z FPU "Múzovačky" - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
MARIANNA NOVA s. r. o. |
52117871 |
|
80,00 € |
22.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0045 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 950,00 € |
22.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
032/2024 |
Objednávame si u Vás článok do Ľubovnianskych novín - FPU "Múzovačky" |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
|
90,00 € |
27.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
033/2024 |
Objednávame si u Vás opravu Reproduktorov SOLTON |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
SL-ElektroMobile s.r.o. |
50774832 |
|
300,00 € |
29.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
034/2024 |
Objednávame si u Vás besedu Rocková poézia na cestách s Martinom Sarvašom |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zväz autorov a interpretov populárnej hudby |
45759448 |
|
70,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
035/2024 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
950,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
036/2024 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
40,00 € |
05.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
037/2024 |
Objednávame si u Vás nákup materiálu na workshopy - FPU "Múzovačky" |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
300,00 € |
05.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
038/2024 |
Objednávame si u Vás nákup elektrického prietokového ohrievača. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Jozef Pristáš |
33068771 |
|
285,00 € |
07.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
039/2024 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
700,00 € |
11.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0049 |
Oprava reproduktorov SOLTON |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
SL-ElektroMobile s.r.o. |
50774832 |
|
300,00 € |
05.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0047 |
Služby PO a BOZP 02/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
05.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0046 |
Kontrola a oprava prenosných hasiacich prístrojov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
134,40 € |
05.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0050 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
789,45 € |
05.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0048 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, OOPP - rukavice, údržbárskeho materiálu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
124,40 € |
05.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0051 |
Zabezpečenie hostingu a prevádzky AKIS DAWINCI" číslo 2023-DAWINCI/SLLK 01/2024 - 02/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
SVOP spol. s r.o. |
30775264 |
|
1 849,20 € |
05.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
040/2024 |
Objednávame si u Vás nákup xerox papiera, kancelárskych potrieb a tlač A3 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
110,82 € |
13.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
041/2024 |
Objednávame si u Vás nákup Eset Internet Security obnova licencie na 2 roky na 4 zariadenia a nákup batérie 12V 7Ah do záložného zdroja |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
114,50 € |
14.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0055 |
Služby VUC NET 03/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0054 |
Telefónne hovory 02/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,61 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |