DFB/22/0140 |
Elektrická energia 06/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
208,64 € |
06.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0132 |
Ubytovanie pre jednu osobu na jednu noc 13.6. - 14.6.2022 - Stonožkové čítanie 2021 Ubytovaní: Gabriela Futová |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mary Ann Gurega |
37681737 |
|
82,00 € |
01.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
97/2022 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SĽ |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
350,00 € |
22.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Objednávka |
98/2022 |
Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 560,00 € |
25.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB/22/0145 |
Servisné práce 01.07.2022 - 30.09.2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0152 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
17311462 |
|
225,44 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0144 |
Nové verzie MAGMA HCM- 3. štvrťrok 2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
25,49 € |
11.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0154 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
131,51 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0149 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
220,81 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0148 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
836,42 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0153 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
370,49 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0143 |
Telefónne hovory 06/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,71 € |
11.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0142 |
Mobily 06/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
11.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0141 |
Služby VUC NET 07/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0146 |
Nákup záložného zdroja Eaton 5E650i USB |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
88,00 € |
11.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0151 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
27,73 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0147 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
38,28 € |
11.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0150 |
Internet 07/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0138 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Daniela Polomčáková |
34312056 |
|
1 040,00 € |
06.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
99/2022 |
Objednávame si u Vás nákup kancelárskych potrieb, tlač A3, PC Mouse a materiálu pre potreby knižnice podľa vlastného výberu. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
100,40 € |
27.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |