DFB/22/0177 |
Servisné práce 08/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
300,00 € |
09.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0178 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, OOP rukavíc a údržbárskeho materiálu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
73,84 € |
09.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0173 |
Elektrická energia 08/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
187,61 € |
09.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
110/2022 |
Objednávame si u Vás nákup notebookov FUJITSU A3511, LCD 15,6" mat IPS 1920x1080 250cd, CPU i3-1115G4, RAM 8GB, HDD 512NVMe, TPM2,0 Windows 11 Pro SK |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
1 164,00 € |
08.09.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
108/2022 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SĽ |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
270,00 € |
07.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
109/2022 |
Objednávame si u Vás nákup notebookov FUJITSU A3511, LCD 15,6" mat IPS 1920x1080 250cd, CPU i3-1115G4, RAM 8GB, HDD 512NVMe, TPM2.0, Windows 11 Pro SK |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
1 116,00 € |
07.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
107/2022 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
60,00 € |
07.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
110/2022 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
700,00 € |
07.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB/22/0172 |
Služby PO a BOZP 08/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
07.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0171 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 300,00 € |
25.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0170 |
Nákup kancelárskych potrieb, Xerox papiera a ostatného materiálu pre potrebu knižnice podľa vlastného výberu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
36,34 € |
23.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0169 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
322,06 € |
23.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
106/2022 |
Objednávame si u Vás nákup Xerox papiera, kancelárskych potrieb a materiál na kultúrno spoločenskú činnosť. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
36,34 € |
23.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Objednávka |
105/2022 |
Objednávame si u Vás nákup dielenského a údržbarského materiálu. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
70,00 € |
22.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Objednávka |
104/2022 |
Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 300,00 € |
22.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB/22/0168 |
Prístup do portálu on-line kniha účtovné súvzťažnosti pre ROPO, prístup do archívu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Verlag Dashofer |
35730129 |
|
48,00 € |
19.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0167 |
Nákup kliprámov - " Krajina rozprávok, povestí a príbehov " Európsky rok mládeže 2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
AMD-GROUP, s.r.o. |
47491396 |
|
900,00 € |
16.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0166 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mária Pivovarská, Kulturmarket - KATARÍNA |
33068119 |
|
434,57 € |
16.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0165 |
Internet 08/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
16.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
103/2022 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mária Pivovarská, Kulturmarket - KATARÍNA |
33068119 |
|
450,00 € |
12.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Objednávka |