DFB/24/0164 |
Služby PO a BOZP 08/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
05.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
091/2024 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a hygienických prostriedkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
70,00 € |
06.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Objednávka |
092/2024 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ŽIVOT A ZDRAVIE |
33950342 |
|
30,00 € |
10.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
093/2024 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie Mesto SL /VÚC/ |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
550,00 € |
10.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0170 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ŽIVOT A ZDRAVIE |
33950342 |
|
25,65 € |
10.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0167 |
Mobily 08/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
10.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0168 |
Telefónne hovory 08/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,02 € |
10.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0169 |
Služby VUC NET 09/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0166 |
Servisné práce 08/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
348,00 € |
10.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
094/2024 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 500,00 € |
11.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
096/2024 |
Objednávame si u Vás nákup knihy do knižničného fondu. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Spoločnosť Bélu Kélera |
42384028 |
|
25,00 € |
12.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
095/2024 |
Objednávame si u Vás úpravu notifikovania objednávok z externého výpožičného automatu. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
SVOP spol. s r.o. |
30775264 |
|
384,00 € |
12.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
097/2024 |
Objednávame si u Vás literárne workshopy Múzovačky s Katarínou Soyka v dňoch 03.10.2024 - 04.10.2024 - FPU Múzovačky |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mgr. Katarína Čavojová |
46575651 |
|
380,00 € |
13.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Objednávka |
098/2024 |
Objednávame si u Vás ubytovanie pre jednu osobu na dve noci od 02.10.2024 do 04.10.2024 – FPU "Múzovačky"
Ubytovaná: Mgr. Katarína Čavojová
|
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
GURMEN s.r.o. |
44025718 |
|
158,00 € |
13.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0172 |
Internet 09/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
13.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0173 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
134,38 € |
13.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0174 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 251,26 € |
13.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0171 |
Elektrická energia 08/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
196,40 € |
13.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
099/2024 |
Objednávame si u Vás nákup závesných systémov - lanko perlonové. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
AMD-GROUP, s.r.o. |
47491396 |
|
88,00 € |
17.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
101/2024 |
Objednávame si u Vás článok do Ľubovnianskych novín - FPU "Múzovačky" |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
|
90,00 € |
19.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |