DFB/23/0217 |
Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
17311462 |
|
361,24 € |
22.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0216 |
Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
371,38 € |
22.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0215 |
Nákup koberca ZERO na gume a rohoží valdez - beletria |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mgr. Slávka Hardoňová - Hards |
40714047 |
|
219,00 € |
20.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0214 |
Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
464,94 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0213 |
Nákup RFID etikiet transparentných 5x8 cm |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. |
36232513 |
|
349,20 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0212 |
Účastnícky poplatok - seminár Účtovná závierka v obciach a RO a PO zriadených obcou , VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
RVC Prešov |
31954120 |
|
40,00 € |
14.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0211 |
Elektrická energia 10/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
303,94 € |
14.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0210 |
Nákup kancelárskych potrieb, Xerox papiera, ostatného materiálu podľa potrieb knižnice, tlač A3 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
188,15 € |
14.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0209 |
Internet 11/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
14.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0208 |
Nákup koberca zero šedý - náučná literatúra |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mgr. Slávka Hardoňová - Hards |
40714047 |
|
31,00 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0207 |
Služby VUC NET 11/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0206 |
Telefónne hovory 10/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,34 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0205 |
Mobily 10/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0204 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
32,16 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0203 |
Servisné práce 10/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
348,00 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0202 |
Služby PO a BOZP 10/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
02.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0201 |
Nákup softveru Office Standard 2021 SLng LTSC do počítačov LK - DHM II./1397 a LK - DHM II./1399 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
158,40 € |
02.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0200 |
Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
D.Orys, s.r.o. |
50282603 |
|
69,08 € |
02.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0199 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
976,00 € |
31.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0198 |
Montáž projekčnej techniky - projekt FPU "Nový dizajn - všetkým" - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
310,00 € |
26.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |