Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0237 Článok do Ľubovnianskych novín a reportáž do Ľubovnianskej televízie - FPU Spiš, píše - spolufinancovanie Ľubovnianska knižnica 37781243 Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 36477206 150,00 € 08.12.2023 18.12.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0236 Služby VUC NET 12/2023 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.12.2023 18.12.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0235 Telefónne hovory 11/2023 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,88 € 08.12.2023 18.12.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0234 Mobily 11/2023 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,00 € 08.12.2023 18.12.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0233 Hudobná produkcia na besedách so spisovateľmi 02.05.2023 - 30.11.2023 - FPU Spiš, píše Ľubovnianska knižnica 37781243 OBČIANSKE ZDRUŽENIE PRI ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE JÁNA MELKOVIČA 36154555 300,00 € 08.12.2023 18.12.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0232 Servisné práce 11/2023 Ľubovnianska knižnica 37781243 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 43187641 348,00 € 08.12.2023 18.12.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0231 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, OOPP - rukavice, údržbárskeho materiálu Ľubovnianska knižnica 37781243 Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 31280641 175,08 € 08.12.2023 18.12.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0230 Nákup stravných lístkov Ľubovnianska knižnica 37781243 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 109,80 € 06.12.2023 06.12.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0229 Služby ochrana osobných údajov IV. Q. 2023 Ľubovnianska knižnica 37781243 CUBS plus, s.r.o. 46943404 68,40 € 04.12.2023 06.12.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0228 Nákup stravných lístkov Ľubovnianska knižnica 37781243 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 829,60 € 04.12.2023 04.12.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0227 Poistenie zodp. za škodu spôsobenú prevádzkou SMV 04.12.2023 - 31.12.2023 Ľubovnianska knižnica 37781243 Union poisťovňa , a.s. 31322051 6,14 € 04.12.2023 06.12.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0226 Havarijné poistenie SMV od 04.02. 2023 - 31.12.2023 Ľubovnianska knižnica 37781243 Union poisťovňa , a.s. 31322051 14,95 € 04.12.2023 06.12.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0225 Revízia elektrospotrebičov vo všetkých priestoroch knižnice Ľubovnianska knižnica 37781243 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 282,46 € 04.12.2023 06.12.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0224 Služby PO a BOZP 11/2023 Ľubovnianska knižnica 37781243 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 27,60 € 04.12.2023 06.12.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0223 Nákup UNIFI Switch - serverovňa Ľubovnianska knižnica 37781243 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 43187641 272,00 € 04.12.2023 06.12.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0222 Nákup čistiacich prostriedkov - Procur Koncentrát 6x1 liter Ľubovnianska knižnica 37781243 INTERCLEAN, s.r.o. 36683329 98,88 € 04.12.2023 06.12.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0221 Tlač posterov 50 x 70 cm a 35 x 70 cm Ľubovnianska knižnica 37781243 Dávid Hanzely - DAVO advertising 47335432 24,00 € 29.11.2023 01.12.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0220 Balík služieb Porada - pracovná porada riaditeľov Ľubovnianska knižnica 37781243 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 108,00 € 27.11.2023 30.11.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0219 Nákup technického vysávača FIELDMANN FDU 2004 Ľubovnianska knižnica 37781243 Mikuláš Kačmár - TAMATEX, TAMATEX - ELEKTRO 14310112 94,00 € 24.11.2023 28.11.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0218 Zhotovenie digitálnych kópií Ľubovnianska knižnica 37781243 Slovenská národná knižnica 36138517 11,00 € 22.11.2023 24.11.2023 Mária Hricková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »