DFB/22/0086 |
Internet 04/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
13.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0085 |
Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
622,28 € |
13.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0084 |
Dramatizované čítania - 4 besedy so spisovateľkou Petrou Nagyovou Džerengovou - Stonožkové čítanie 2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LOTA vydavateľstvo s.r.o. |
46870385 |
|
650,00 € |
11.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0083 |
Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
177,51 € |
11.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0082 |
Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
542,53 € |
11.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0081 |
Servisné práce 01.04.2022 - 30.06.2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0080 |
Služby VUC NET 04/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0079 |
Telefónne hovory 03/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14,05 € |
11.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0078 |
Mobily 03/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,17 € |
11.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0077 |
Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
898,15 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0076 |
Servisné práce 03/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
300,00 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0075 |
Elektrická energia 03/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
251,90 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0074 |
Služby PO a BOZP 03/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0073 |
Služby ochrana osobných údajov I. Q. 2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
68,40 € |
04.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0072 |
Nové verzie MAGMA HCM- 2. štvrťrok 2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
25,49 € |
04.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0071 |
Systémová podpora MAGMA HCM 1. štvrťrok 2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
135,29 € |
04.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0070 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, údržbárskeho materiálu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
52,54 € |
01.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0069 |
Online školenie - Nové FIN výkazy platné od 1.1.2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
01.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0068 |
Ubytovanie pre jednu osobu na dve noci 27.3. - 29.3.2021 - Stonožkové čítanie 2021 Ubytovaní: Petra Nagyová Džerengová |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
GURMEN s.r.o. |
44025718 |
|
150,00 € |
01.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0067 |
Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
VERBARIUM s.r.o. |
44118953 |
|
122,86 € |
01.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |