DFB/22/0066 |
Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mária Pivovarská, Kulturmarket - KATARÍNA |
33068119 |
|
335,29 € |
01.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0065 |
Nákup časopisov a novín Slovenská pošta 04-06 rok 2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
212,10 € |
28.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0064 |
Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
299,79 € |
28.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0063 |
Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
17311462 |
|
157,96 € |
28.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0062 |
Nákup časopisu ROZUM rok 2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
40,40 € |
17.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0061 |
Nákup Xerox papiera |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
19,96 € |
16.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0060 |
Besedy s autorom kníh Branislavom Jobusom 03.03.2022 - Stonožkové čítanie 2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ABUSUS s.r.o. |
44627700 |
|
300,00 € |
16.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0059 |
Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
899,59 € |
16.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0058 |
Internet 03/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
16.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0057 |
Elektrická energia 02/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
233,08 € |
11.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0056 |
Telefónne hovory 02/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,31 € |
09.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0055 |
Mobily 02/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
09.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0054 |
Služby VUC NET 03/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0053 |
Poistenie majetku za obdobie 01.04.2022 - 30.06.2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
66,91 € |
09.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0052 |
Služby PO a BOZP 02/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
09.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0051 |
Servisné práce 02/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
300,00 € |
09.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0050 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, OOP rukavíc, údržbárskeho a dielenskeho materiálu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
104,17 € |
01.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0049 |
Kontrola a oprava prenosných hasiacich prístrojov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
86,40 € |
01.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0048 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 610,00 € |
28.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0047 |
Prístup do portálu on-line kniha účtovné súvzťažnosti pre ROPO, prístup do archívu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Verlag Dashofer |
35730129 |
|
48,00 € |
21.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |