DFB/21/0237 |
Nákup kancelárskych potrieb, Xerox papiera, tonerov, bateriek a ostatného materiálu pre potrebu knižnice podľa vlasntného výberu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
66,94 € |
21.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0236 |
Nové verzie Magma HCM - 4.štvrťrok 2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
25,49 € |
21.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0235 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
564,97 € |
18.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0234 |
Článok v Ľubovnianskych novinách a reportáž v Ľubovnianskej televízii - Stonožkové čítanie 2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
|
100,00 € |
14.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0233 |
Servisné práce 01.10.2021 - 31.12.2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
14.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0232 |
Internet 10/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
14.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0231 |
Systémová podpora MAGMA HCM 3. štvrťrok 2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
135,29 € |
14.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0230 |
Služby VUC NET 10/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0229 |
Mobily 09/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
11.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0228 |
Telefónne hovory 09/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,34 € |
11.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0227 |
Ubytovanie pre jednu osobu na dve noci od 20.9.2021. – 21.9.2021 – Stonožkové čítanie 2021 Ubytovaný:Kollár Martin |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
GURMEN s.r.o. |
44025718 |
|
68,00 € |
11.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0226 |
Členský príspevok SAK rok 2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
08.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0225 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Artforum Prešov, s.r.o. |
50328042 |
|
535,91 € |
08.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0224 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
984,59 € |
08.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0223 |
Elektrická energia 09/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
204,00 € |
08.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0222 |
Služby PO a BOZP 09/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
08.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0221 |
Služby ochrana osobných údajov III. Q. 2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
68,40 € |
08.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0220 |
Servisné práce 09/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
300,00 € |
08.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0219 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Marek Hrebík & Co. |
48214515 |
|
40,00 € |
04.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0218 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
25,85 € |
04.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |