DFB/21/0257 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
VERBARIUM s.r.o. |
44118953 |
|
281,60 € |
15.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0256 |
Internet 11/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
15.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0255 |
Služby VUC NET 11/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0254 |
Telefónne hovory 10/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,19 € |
09.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0253 |
Mobily 10/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
09.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0252 |
Servisné práce 10/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
300,00 € |
09.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0251 |
Nákup hernej konzoly Sony PLAYSTATION 5 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
RAJ HOLDING s.r.o. |
47835427 |
|
699,99 € |
09.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0250 |
Výroba tabúľ - detské oddelenie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Dávid Hanzely - DAVO advertising |
47335432 |
|
85,32 € |
09.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0249 |
Elektrická energia 10/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
220,68 € |
09.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0248 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, údržbárskeho materiálu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
70,54 € |
04.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0247 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
GREAT SOLUTION, spol. s.r.o. |
47656662 |
|
54,00 € |
04.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0246 |
Nákup kobercov zero na gume - výpožičné priestory |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mgr. Slávka Hardoňová - Hards |
40714047 |
|
131,60 € |
04.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0245 |
Služby PO a BOZP 10/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
04.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0244 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
494,29 € |
02.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0243 |
Nákup čistiacich prostriedkov - Procur Koncentrát 6x1 liter |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
INTERCLEAN, s.r.o. |
36683329 |
|
77,04 € |
02.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0242 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
241,16 € |
02.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0241 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mária Pivovarská, Kulturmarket - KATARÍNA |
33068119 |
|
563,67 € |
02.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0240 |
Členský príspevok SSK rok 2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Spolok slovenských knihovníkov |
00178594 |
|
50,00 € |
02.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0239 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 320,00 € |
26.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0238 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Viliam Kovaľ |
53317271 |
|
24,10 € |
21.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |