DFB/21/0297 |
Nákup presklených dverí na skriňu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Drevovýroba ATYP - Peter Horaj |
33082464 |
|
140,00 € |
20.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0296 |
Nákup čítačiek kódov a záložného zdroja UPS Eaton |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
323,00 € |
20.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0295 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
653,00 € |
20.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0294 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
334,64 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0293 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Artforum Prešov, s.r.o. |
50328042 |
|
159,60 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0292 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
17311462 |
|
181,35 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0291 |
Nákup kancelárskych potrieb, pohľadníc |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
61,67 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0290 |
Systémová podpora MAGMA HCM 4. štvrťrok 2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
135,29 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0289 |
Grafické spracovanie publikácie - Zbierky rozprávajú " Stretnutia s minulosťou Starej Ľubovne " program "Kultúra nás spája" |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Marek Hrebík & Co. |
48214515 |
|
350,00 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0288 |
Návrh a tlač plagátov na kampaň Stonožkové čítanie 2021 - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Dávid Hanzely - DAVO advertising |
47335432 |
|
25,80 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0287 |
Služby PO a BOZP 12/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0286 |
Internet 12/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0285 |
Nákup projektora EPSON EB- W49, plátna OPTOMA DS, držiaka na projektor |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
881,00 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0284 |
3 prednášky v dňoch 7.12.2021 - 8.12.2021 a príspevok do zborníka v rámci programu " Kultúra nás spája " |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mgr. Michaela Haviarová |
42081432 |
|
150,00 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0283 |
Nákup zostavy skríň a zasúvacích skríň Mirelli |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
927,60 € |
10.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0282 |
Telefónne hovory 11/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,29 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0281 |
Mobily 11/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0280 |
Služby VUC NET 12/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0279 |
Služby MVS - poštovné a balné |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Štátna vedecká knižnica v BB |
35987006 |
|
3,20 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0278 |
Servisné práce 11/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
300,00 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |