DFB/22/0050 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, OOP rukavíc, údržbárskeho a dielenskeho materiálu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
104,17 € |
01.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0033 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, údržbárskeho materiálu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
52,02 € |
01.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0070 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, údržbárskeho materiálu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
52,54 € |
01.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0253 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, údržbárskeho materiálu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
58,51 € |
09.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0217 |
Nákup jednostranných regálov, zástenných regálov k radiátorom, šatňovej zásteny, úložného priestoru a kaskádového sedenia - projekt FPU " Nový dizajn - mladým " - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Drevovýroba ATYP - Peter Horaj |
33082464 |
|
2 230,00 € |
27.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0008 |
Nákup kancelárskeho papiera Xerox |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
19,96 € |
17.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0157 |
Nákup kancelárskych potrieb, počítačovej myši, ostatného materiálu pre potrebu knižnice podľa vlastného výberu, tlač |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
99,04 € |
01.08.2022 |
|
|
05.08.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0170 |
Nákup kancelárskych potrieb, Xerox papiera a ostatného materiálu pre potrebu knižnice podľa vlastného výberu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
36,34 € |
23.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0128 |
Nákup kancelárskych potrieb, Xerox papiera, gélovej podložky pod myš, tonera a ostatného materiálu pre potrebu knižnice podľa vlastného výberu, tlač |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
123,76 € |
10.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0095 |
Nákup kancelárskych potrieb, Xerox papiera, počítačových myší, gélových podložiek, tonera a ostatného materiálu pre potrebu knižnice podľa vlastného výberu, tlač |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
211,00 € |
02.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0042 |
Nákup kancelárskych potrieb, Xerox papiera, rezačky na papier a ostatného materiálu pre potrebu knižnice podľa vlasntného výberu, tlač |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
122,33 € |
10.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0204 |
Nákup kancelárskych potrieb, Xerox papiera,tonera,tlač |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
59,53 € |
10.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0167 |
Nákup kliprámov - " Krajina rozprávok, povestí a príbehov " Európsky rok mládeže 2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
AMD-GROUP, s.r.o. |
47491396 |
|
900,00 € |
16.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0035 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Artforum Prešov, s.r.o. |
50328042 |
|
280,29 € |
02.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0039 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mária Pivovarská, Kulturmarket - KATARÍNA |
33068119 |
|
571,26 € |
10.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0088 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ŽIVOT A ZDRAVIE |
33950342 |
|
44,28 € |
25.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0211 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
234,50 € |
17.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0230 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mária Pivovarská, Kulturmarket - KATARÍNA |
33068119 |
|
60,25 € |
10.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0228 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
827,70 € |
09.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0237 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
17311462 |
|
300,43 € |
25.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |