DFB/21/0058 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
27,46 € |
26.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0162 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
29,74 € |
01.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0201 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
25,37 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0218 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
25,85 € |
04.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0315 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
47,51 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0300 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, drevenej metly, OOP rukavíc |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
49,21 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0184 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, mopu a rukavíc |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
51,25 € |
02.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0248 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, údržbárskeho materiálu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
70,54 € |
04.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0275 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, údržbárskeho materiálu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
53,00 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0243 |
Nákup čistiacich prostriedkov - Procur Koncentrát 6x1 liter |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
INTERCLEAN, s.r.o. |
36683329 |
|
77,04 € |
02.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0086 |
Nákup čistiacich, dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
34,01 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0042 |
Nákup čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a OOP |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
26,22 € |
05.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0296 |
Nákup čítačiek kódov a záložného zdroja UPS Eaton |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
323,00 € |
20.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0269 |
Nákup germicídneho žiariča PROLUX G M36WA |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
PRIMIO, s. r. o. |
53412915 |
|
438,60 € |
25.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0251 |
Nákup hernej konzoly Sony PLAYSTATION 5 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
RAJ HOLDING s.r.o. |
47835427 |
|
699,99 € |
09.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0317 |
Nákup kancelárskych potrieb a korkových tabúľ |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
50,38 € |
29.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0157 |
Nákup kancelárskych potrieb, materiálu pre potreby knižnice podľa vlastného výberu a tlač A3 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
101,54 € |
29.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0291 |
Nákup kancelárskych potrieb, pohľadníc |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
61,67 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0207 |
Nákup kancelárskych potrieb, tonera a ostatného materiálu pre potrebu knižnice podľa vlastného výberu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
71,90 € |
14.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0264 |
Nákup kancelárskych potrieb, tonerov, bateriek a ostatného materiálu pre potrebu knižnice podľa vlasntného výberu, Tlač a kopírovanie A3 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
255,59 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |