DFB/21/0192 |
Internet 08/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
16.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0206 |
Internet 09/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
14.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0232 |
Internet 10/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
14.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0256 |
Internet 11/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
15.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0286 |
Internet 12/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0053 |
Kontrola a oprava prenosných hasiacich prístrojov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
59,40 € |
18.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0017 |
Mobil 01/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Orange Slovensko, a.s., |
35697270 |
|
42,47 € |
18.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0069 |
Mobil 03/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Orange Slovensko, a.s., |
35697270 |
|
33,61 € |
15.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0092 |
Mobil 04/2021 - dočasné čísla |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,77 € |
09.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0111 |
Mobily 04/2021, nákup mobilov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 182,00 € |
07.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0140 |
Mobily 05/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
10.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0176 |
Mobily 06/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
09.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0190 |
Mobily 07/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
11.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0202 |
Mobily 08/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,67 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0229 |
Mobily 09/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
11.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0253 |
Mobily 10/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
09.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0281 |
Mobily 11/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0146 |
Montáž a údržba počítačových dátových telekomunikačných sietí |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ľuboš Kulanga - kuLLo |
51339072 |
|
120,00 € |
17.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0072 |
Nákup časopisy a noviny Slovenská pošta 04-06 rok 2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
216,60 € |
22.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0004 |
Nákup predplatné ĽN rok 2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
|
19,93 € |
12.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |