DFB/21/0197 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 260,00 € |
30.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0216 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Daniela Polomčáková |
34312056 |
|
880,00 € |
04.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0239 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 320,00 € |
26.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0276 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
413,60 € |
08.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0001 |
Nákup stravných lístkov a dohodnutá odmena, pošt. , poist. a balné |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 274,40 € |
08.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0059 |
Nákup stravných lístkov a dohodnutá odmena, pošt., poistné a balné |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 274,40 € |
03.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0314 |
Nákup svietidiel, žiaroviek, predlžovacích káblov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA |
31004369 |
|
296,10 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0316 |
Nákup tonerov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
704,56 € |
29.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0304 |
Nákup údržbárskeho a dielenského materiálu, OOP - rukavice |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
54,14 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0313 |
Nákup vertikálnych žalúzií Vanesa 5501 a oprava starých vertikálnych žalúzií |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Andreas Hakszer - AKALA |
17481881 |
|
199,34 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0263 |
Nákup výstavnej vitríny na exponáty classic 800 - Kultúra nás spája |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ACTIVITY promotion, s.r.o. |
26936241 |
|
1 115,10 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0182 |
Nákup Xerox papiera |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
17,53 € |
29.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0121 |
Nákup Xerox papiera |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
17,53 € |
20.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0283 |
Nákup zostavy skríň a zasúvacích skríň Mirelli |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
927,60 € |
10.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0288 |
Návrh a tlač plagátov na kampaň Stonožkové čítanie 2021 - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Dávid Hanzely - DAVO advertising |
47335432 |
|
25,80 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0011 |
Nedoplatok Finančný spravodajca rok 2020 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
16,39 € |
18.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0098 |
Nové verzie Magma HCM - 2.štvrťrok 2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
25,49 € |
22.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0178 |
Nové verzie Magma HCM - 3.štvrťrok 2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
25,49 € |
12.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0236 |
Nové verzie Magma HCM - 4.štvrťrok 2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
25,49 € |
21.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0015 |
Nové verzie MAGMA HCM- 1. štvrťrok 2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
25,49 € |
18.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |