027/2024 |
Objednávame si u Vás nákup xerox papiera A4, kancelárskych potrieb, materiálu pre potreby knižnice podľa vlastného výberu a tlač A3 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
200,00 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0033 |
Nákup kancelárskych potrieb, Xerox papiera, ostatného materiálu podľa potrieb knižnice, tlač A3 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
87,46 € |
01.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0034 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, OOPP - rukavice |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
27,55 € |
01.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0032 |
Zhotovenie digitálnych kópií |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
9,00 € |
01.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0030 |
Online školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
29.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0035 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 950,00 € |
05.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0031 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
375,12 € |
29.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0029 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.01.2024 - 31.03.2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
100,77 € |
29.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0036 |
Služby PO a BOZP 01/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
05.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0037 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 255,45 € |
05.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
028/2024 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a hygienických prostriedkov a údržbárskeho materiálu. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
150,00 € |
08.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0042 |
Služby VUC NET 02/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0041 |
Telefónne hovory 01/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,03 € |
09.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0040 |
Mobily 01/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,23 € |
09.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0039 |
Servisné práce 01/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
348,00 € |
09.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0038 |
Nákup OOPP - prac. odev a obuv - p. Pristášová |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Janka Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
|
56,10 € |
09.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
029/2024 |
Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 950,00 € |
19.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0044 |
Elektrická energia 01/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
280,24 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0043 |
Internet 02/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
030/2024 |
Objednávame si u Vás článok do Ľubovnianskych novín - FPU "Múzovačky" - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
|
90,00 € |
22.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |