DFB/23/0161 |
Nákup kancelárskych potrieb, Xerox papiera, tonerov a ostatného materiálu podľa potrieb knižnice, tlač A3 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
285,56 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
093/2023 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
500,00 € |
02.10.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
094/2023 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 000,00 € |
02.10.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
096/2023 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
500,00 € |
04.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
097/2023 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
SLOVART-STORE, spol. s r.o. |
31347118 |
|
500,00 € |
04.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
095/2023 |
Objednávame si u vás nákup čistiacich prostriedkov a údržbarského materiálu. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
80,00 € |
04.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
098/2023 |
Nákup kníh Kúzelné čítanie do knižničného fondu - DAR /Nadácia Pontis - Tesco/ |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
280,00 € |
09.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Objednávka |
099/2023 |
Objednávame si u Vás nákup PC monitorov a počítačov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
2 518,00 € |
09.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0166 |
Systémová podpora MAGMA HCM 3. štvrťrok 2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
135,29 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0165 |
Služby PO a BOZP 09/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0167 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Daniela Polomčáková |
34312056 |
|
610,00 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0163 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, mopu SALSA a OOPP - rukavice |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
37,14 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0164 |
Členský príspevok SSK rok 2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Spolok slovenských knihovníkov |
00178594 |
|
50,00 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0169 |
Služby ochrana osobných údajov III. Q. 2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
68,40 € |
04.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0168 |
Servisné práce 09/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
348,00 € |
04.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0171 |
Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
868,61 € |
04.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0170 |
Nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
427,76 € |
04.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0175 |
Servisné práce 01.10.2023 - 31.12.2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
09.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0176 |
Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
17311462 |
|
306,35 € |
09.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0177 |
Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
317,88 € |
09.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |