DFB/22/0124 |
Servisné práce 05/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
300,00 € |
09.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0128 |
Nákup kancelárskych potrieb, Xerox papiera, gélovej podložky pod myš, tonera a ostatného materiálu pre potrebu knižnice podľa vlastného výberu, tlač |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
123,76 € |
10.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0127 |
Elektrická energia 05/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
205,92 € |
10.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0129 |
Internet 06/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
16.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
89/2022 |
Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Daniela Polomčáková |
34312056 |
|
1 040,00 € |
28.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB/22/0133 |
Nákup na časopisy a noviny Slovenská pošta 07-09 rok 2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
225,58 € |
01.07.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
90/2022 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
50,00 € |
04.07.2022 |
|
|
04.07.2022 |
|
|
Objednávka |
91/2022 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
17311462 |
|
300,00 € |
08.07.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Objednávka |
92/2022 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
420,00 € |
08.07.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB/22/0131 |
Besedy so spisovateľkou Gabrielou Futovou - Stonožkové čítanie 2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
RG.F s.r.o. |
51221659 |
|
290,00 € |
29.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0130 |
Článok v Ľubovnianskych novinách a reportáží v Ľubovnianskej televízii – projekt Stonožkové čítanie 2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
|
200,00 € |
29.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
94/2022 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
150,00 € |
11.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
93/2022 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
500,00 € |
11.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
95/2022 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SĽ |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
900,00 € |
12.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Objednávka |
96/2022 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SĽ |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
250,00 € |
13.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB/22/0139 |
Systémová podpora MAGMA HCM 2. štvrťrok 2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0135 |
Služby ochrana osobných údajov II. Q. 2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
68,40 € |
06.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0134 |
Služby PO a BOZP 06/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
06.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0137 |
Návrh a tlač plagátov na kampaň Stonožkové čítanie 2021 - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Dávid Hanzely - DAVO advertising |
47335432 |
|
25,00 € |
06.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0136 |
Servisné práce 06/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
300,00 € |
06.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |