DFB/24/0026 |
Nákup časopisu Finančný spravodajca rok 2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
26,40 € |
17.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0260 |
Nákup tonerov, kancelárskych potrieb, kalendárov, tlač A3, kopírovanie A3 a ostatného materiálu podľa vlastného výberu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
267,71 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
027/2024 |
Objednávame si u Vás nákup xerox papiera A4, kancelárskych potrieb, materiálu pre potreby knižnice podľa vlastného výberu a tlač A3 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
200,00 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0033 |
Nákup kancelárskych potrieb, Xerox papiera, ostatného materiálu podľa potrieb knižnice, tlač A3 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
87,46 € |
01.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
037/2024 |
Objednávame si u Vás nákup materiálu na workshopy - FPU "Múzovačky" |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
300,00 € |
05.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
040/2024 |
Objednávame si u Vás nákup xerox papiera, kancelárskych potrieb a tlač A3 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
110,82 € |
13.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0061 |
Nákup kancelárskych potrieb, Xerox papiera, ostatného materiálu podľa potrieb knižnice, tlač A3 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
108,97 € |
13.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0090 |
Nákup materiálu na workshopy - FPU "Múzovačky" |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
300,00 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
020/2024 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
500,00 € |
11.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0028 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
379,68 € |
19.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
045/2024 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
400,00 € |
03.04.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0073 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
332,91 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
038/2024 |
Objednávame si u Vás nákup elektrického prietokového ohrievača. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Jozef Pristáš |
33068771 |
|
285,00 € |
07.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0057 |
Nákup prietokového ohrievača vody Q-TERMO |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Jozef Pristáš |
33068771 |
|
285,00 € |
13.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0255 |
Oprava kníh a väzba Ľubovnianských novín |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ján Rakyta - L PETIT |
33069697 |
|
100,00 € |
03.01.2024 |
|
|
05.01.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
054/2024 |
Objednávame si u Vás nábytok na oddelenie služieb v dekore Javor - projekt FPU "Nový dizajn s RFID a selfcheckom " - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Drevovýroba ATYP - Peter Horaj |
33082464 |
|
1 300,00 € |
09.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
053/2024 |
Objednávame si u Vás nábytok na oddelenie služieb v dekore Javor - projekt FPU "Nový dizajn s RFID a selfcheckom " |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Drevovýroba ATYP - Peter Horaj |
33082464 |
|
3 600,00 € |
09.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0018 |
Služby VUC NET 01/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0257 |
Telefónne hovory 12/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,82 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0256 |
Mobily 12/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |