Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0026 Nákup časopisu Finančný spravodajca rok 2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Poradca podnikateľa, spol. s r. o. 31592503 26,40 € 17.01.2024 22.01.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0260 Nákup tonerov, kancelárskych potrieb, kalendárov, tlač A3, kopírovanie A3 a ostatného materiálu podľa vlastného výberu Ľubovnianska knižnica 37781243 Zenit, v.o.s. 31719058 267,71 € 15.01.2024 22.01.2024 Mária Hricková Faktúra
027/2024 Objednávame si u Vás nákup xerox papiera A4, kancelárskych potrieb, materiálu pre potreby knižnice podľa vlastného výberu a tlač A3 Ľubovnianska knižnica 37781243 Zenit, v.o.s. 31719058 200,00 € 31.01.2024 31.01.2024 Objednávka
DFB/24/0033 Nákup kancelárskych potrieb, Xerox papiera, ostatného materiálu podľa potrieb knižnice, tlač A3 Ľubovnianska knižnica 37781243 Zenit, v.o.s. 31719058 87,46 € 01.02.2024 05.02.2024 Mária Hricková Faktúra
037/2024 Objednávame si u Vás nákup materiálu na workshopy - FPU "Múzovačky" Ľubovnianska knižnica 37781243 Zenit, v.o.s. 31719058 300,00 € 05.03.2024 05.03.2024 Objednávka
040/2024 Objednávame si u Vás nákup xerox papiera, kancelárskych potrieb a tlač A3 Ľubovnianska knižnica 37781243 Zenit, v.o.s. 31719058 110,82 € 13.03.2024 13.03.2024 Objednávka
DFB/24/0061 Nákup kancelárskych potrieb, Xerox papiera, ostatného materiálu podľa potrieb knižnice, tlač A3 Ľubovnianska knižnica 37781243 Zenit, v.o.s. 31719058 108,97 € 13.03.2024 15.03.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0090 Nákup materiálu na workshopy - FPU "Múzovačky" Ľubovnianska knižnica 37781243 Zenit, v.o.s. 31719058 300,00 € 09.05.2024 14.05.2024 Mária Hricková Faktúra
020/2024 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU Ľubovnianska knižnica 37781243 Imrich Hajik 32704861 500,00 € 11.01.2024 11.01.2024 Objednávka
DFB/24/0028 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU Ľubovnianska knižnica 37781243 Imrich Hajik 32704861 379,68 € 19.01.2024 23.01.2024 Mária Hricková Faktúra
045/2024 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu Ľubovnianska knižnica 37781243 Imrich Hajik 32704861 400,00 € 03.04.2024 03.04.2024 Objednávka
DFB/24/0073 Nákup kníh do knižničného fondu Ľubovnianska knižnica 37781243 Imrich Hajik 32704861 332,91 € 04.04.2024 11.04.2024 Mária Hricková Faktúra
038/2024 Objednávame si u Vás nákup elektrického prietokového ohrievača. Ľubovnianska knižnica 37781243 Jozef Pristáš 33068771 285,00 € 07.03.2024 07.03.2024 Objednávka
DFB/24/0057 Nákup prietokového ohrievača vody Q-TERMO Ľubovnianska knižnica 37781243 Jozef Pristáš 33068771 285,00 € 13.03.2024 15.03.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0255 Oprava kníh a väzba Ľubovnianských novín Ľubovnianska knižnica 37781243 Ján Rakyta - L PETIT 33069697 100,00 € 03.01.2024 05.01.2024 Mária Hricková Faktúra
054/2024 Objednávame si u Vás nábytok na oddelenie služieb v dekore Javor - projekt FPU "Nový dizajn s RFID a selfcheckom " - spolufinancovanie Ľubovnianska knižnica 37781243 Drevovýroba ATYP - Peter Horaj 33082464 1 300,00 € 09.05.2024 10.05.2024 Objednávka
053/2024 Objednávame si u Vás nábytok na oddelenie služieb v dekore Javor - projekt FPU "Nový dizajn s RFID a selfcheckom " Ľubovnianska knižnica 37781243 Drevovýroba ATYP - Peter Horaj 33082464 3 600,00 € 09.05.2024 10.05.2024 Objednávka
DFB/24/0018 Služby VUC NET 01/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 11.01.2024 22.01.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0257 Telefónne hovory 12/2023 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,82 € 11.01.2024 22.01.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0256 Mobily 12/2023 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,00 € 11.01.2024 22.01.2024 Mária Hricková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »