32/2023 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a hygienických prostriedkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
40,00 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0055 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a OOP rukavíc |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
17,47 € |
03.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
46/2023 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a hygienických prostriedkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
40,00 € |
22.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0069 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
35,24 € |
30.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
58/2023 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a hygienických prostriedkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
30,00 € |
10.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0105 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
20,33 € |
01.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
65/2023 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a hygienických prostriedkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
50,00 € |
07.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0116 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
35,15 € |
29.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
077/2023 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a hygienických prostriedkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
30,00 € |
04.07.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
079/2023 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a hygienických prostriedkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
50,00 € |
02.08.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0140 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a OOP - rukavíc |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
46,45 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
088/2023 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, OOP rukavíc |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
50,00 € |
06.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
095/2023 |
Objednávame si u vás nákup čistiacich prostriedkov a údržbarského materiálu. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
80,00 € |
04.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0163 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, mopu SALSA a OOPP - rukavice |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
37,14 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0005 |
Služby VUC NET 01/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0271 |
Telefónne hovory 12/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,06 € |
10.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0270 |
Mobily 12/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
10.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0043 |
Služby VUC NET 02/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2023 |
|
|
11.02.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0042 |
Telefónne hovory 01/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,68 € |
08.02.2023 |
|
|
11.02.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0041 |
Mobily 01/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,56 € |
08.02.2023 |
|
|
11.02.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |