Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
045/2024 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu Ľubovnianska knižnica 37781243 Imrich Hajik 32704861 400,00 € 03.04.2024 03.04.2024 Objednávka
DFB/24/0073 Nákup kníh do knižničného fondu Ľubovnianska knižnica 37781243 Imrich Hajik 32704861 332,91 € 04.04.2024 11.04.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0255 Oprava kníh a väzba Ľubovnianských novín Ľubovnianska knižnica 37781243 Ján Rakyta - L PETIT 33069697 100,00 € 03.01.2024 05.01.2024 Mária Hricková Faktúra
017/2024 Objednávame si u Vás nákup pracovného oblečenia a pracovnej obuvi. Ľubovnianska knižnica 37781243 Janka Mišenková - BUSHLION 43714455 80,00 € 08.01.2024 08.01.2024 Objednávka
022/2024 Objednávame si u Vás nákup pracovného oblečenia a pracovnej obuvi. Ľubovnianska knižnica 37781243 Janka Mišenková - BUSHLION 43714455 60,00 € 15.01.2024 22.01.2024 Objednávka
DFB/24/0019 Nákup OOPP - montérkové nohavice, pracovná obuv - p. Vorobeľ Ľubovnianska knižnica 37781243 Janka Mišenková - BUSHLION 43714455 80,00 € 11.01.2024 22.01.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0038 Nákup OOPP - prac. odev a obuv - p. Pristášová Ľubovnianska knižnica 37781243 Janka Mišenková - BUSHLION 43714455 56,10 € 09.02.2024 14.02.2024 Mária Hricková Faktúra
038/2024 Objednávame si u Vás nákup elektrického prietokového ohrievača. Ľubovnianska knižnica 37781243 Jozef Pristáš 33068771 285,00 € 07.03.2024 07.03.2024 Objednávka
DFB/24/0057 Nákup prietokového ohrievača vody Q-TERMO Ľubovnianska knižnica 37781243 Jozef Pristáš 33068771 285,00 € 13.03.2024 15.03.2024 Mária Hricková Faktúra
035/2024 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU Ľubovnianska knižnica 37781243 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922 950,00 € 04.03.2024 05.03.2024 Objednávka
DFB/24/0050 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU Ľubovnianska knižnica 37781243 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922 789,45 € 05.03.2024 11.03.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0039 Servisné práce 01/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 43187641 348,00 € 09.02.2024 14.02.2024 Mária Hricková Faktúra
041/2024 Objednávame si u Vás nákup Eset Internet Security obnova licencie na 2 roky na 4 zariadenia a nákup batérie 12V 7Ah do záložného zdroja Ľubovnianska knižnica 37781243 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 43187641 114,50 € 14.03.2024 14.03.2024 Objednávka
DFB/24/0052 Servisné práce 02/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 43187641 348,00 € 08.03.2024 14.03.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0063 Nákup batérie 12V 7,5 AH do záložného zdroja, obnova licencie Eset Internet Scurity na 2 roky na 4 zariadenia Ľubovnianska knižnica 37781243 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 43187641 114,49 € 21.03.2024 27.03.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0036 Služby PO a BOZP 01/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 27,60 € 05.02.2024 07.02.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0047 Služby PO a BOZP 02/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 27,60 € 05.03.2024 11.03.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0046 Kontrola a oprava prenosných hasiacich prístrojov Ľubovnianska knižnica 37781243 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 134,40 € 05.03.2024 11.03.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0067 Služby PO a BOZP 03/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 27,60 € 04.04.2024 11.04.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0089 Služby PO a BOZP 04/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 27,60 € 02.05.2024 07.05.2024 Mária Hricková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »