DFB/24/0059 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
656,03 € |
13.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0060 |
Internet 03/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
13.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0061 |
Nákup kancelárskych potrieb, Xerox papiera, ostatného materiálu podľa potrieb knižnice, tlač A3 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
108,97 € |
13.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0062 |
Elektrická energia 02/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
281,89 € |
14.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0063 |
Nákup batérie 12V 7,5 AH do záložného zdroja, obnova licencie Eset Internet Scurity na 2 roky na 4 zariadenia |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
114,49 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0064 |
Poistenie zodp. za škodu spôsobenú prevádzkou SMV 01.04.2024 - 30.06.2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
20,00 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0065 |
Článok do Ľubovnianskych novín - FPU Múzovačky |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
|
90,00 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0066 |
Servisné práce 01.04.2024 - 30.06.2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0067 |
Služby PO a BOZP 03/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0068 |
Systémová podpora MAGMA HCM 1. štvrťrok 2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0069 |
Členský príspevok SAK rok 2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0070 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
24,23 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0071 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 250,00 € |
04.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0072 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
17311462 |
|
152,81 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0073 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
332,91 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0074 |
Služby ochrana osobných údajov I. Q. 2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
68,40 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0075 |
Servisné práce 03/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
348,00 € |
05.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0076 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.04.2024 - 30.06.2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
100,77 € |
05.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0077 |
Elektrická energia 03/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
294,72 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0078 |
Mobily 03/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |