DFB/23/0134 |
Nákup RFID etikiet, RFID etikiet transparentných, Pracovnej stanice RFID, Integrácia RFID technológie - REACT Modernými technológiami ku kvalitnejším, dostupnejším, bezpečnejším a bezkontaktným výpožičným službám - spolufinancovanie VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. |
36232513 |
|
15 948,00 € |
01.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0135 |
Servisné práce 07/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
348,00 € |
07.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0136 |
Elektrická energia 07/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
205,02 € |
07.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0137 |
Mobily 07/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0138 |
Telefónne hovory 07/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,19 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0139 |
Služby VUC NET 08/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0140 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a OOP - rukavíc |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
46,45 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0141 |
Nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
470,89 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0142 |
Internet 08/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
21.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0143 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
878,43 € |
21.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0144 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 745,00 € |
30.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0146 |
Inštalácia lokálnej siete k externému výpožičnému automatu v rámci projektu REACT Modernými technológiami ku kvalitnejším, dostupnejším, bezpečnejším a bezkontaktným výpožičným službám |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
235,65 € |
30.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0147 |
Poistenie majetku za obdobie 01.10.2023 - 31.12.2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
84,12 € |
30.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0148 |
Servisné práce 08/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
348,00 € |
06.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0149 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ŽIVOT A ZDRAVIE |
33950342 |
|
39,80 € |
06.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0150 |
Služby PO a BOZP 08/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
06.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0151 |
Elektrická energia 08/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
207,92 € |
08.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0152 |
Mobily 08/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
08.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0153 |
Telefónne hovory 08/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,28 € |
08.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0154 |
Služby VUC NET 09/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |