DFB/21/0083 |
Služby PO a BOZP 03/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
06.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0084 |
Systémová podpora MAGMA HCM 1. štvrťrok 2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
135,29 € |
06.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0085 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
730,94 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0086 |
Nákup čistiacich, dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
34,01 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0087 |
Elektrická energia 03/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
240,85 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0088 |
Služby ochrana osobných údajov I. Q. 2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
68,40 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0089 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
891,79 € |
09.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0090 |
Služby VUC NET 04/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0091 |
Telefónne hovory 03/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,61 € |
09.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0092 |
Mobil 04/2021 - dočasné čísla |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,77 € |
09.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0093 |
Servisné práce 03/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
270,00 € |
12.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0094 |
Internet 04/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
14.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0095 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mária Pivovarská, Kulturmarket - KATARÍNA |
33068119 |
|
495,70 € |
14.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0096 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Artforum Prešov, s.r.o. |
50328042 |
|
389,63 € |
19.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0097 |
Servisné práce 01.04.2021 - 30.06.2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
19.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0098 |
Nové verzie Magma HCM - 2.štvrťrok 2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
25,49 € |
22.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0099 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
838,47 € |
22.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0100 |
Nákup časopisu ItLib rok 2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Centrum VTI SR |
00151882 |
|
12,00 € |
29.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0101 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
455,44 € |
29.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0102 |
|
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
143,23 € |
29.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |