Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0161 Oprava automatických vstupných dvier Ľubovnianska knižnica 37781243 TESMONT - AL, s.r.o. 47845031 186,84 € 20.08.2024 24.08.2024 Mária Hricková Faktúra
088/2024 Objednávame si u Vás nákup čistiacich a hygienických prostriedkov. Ľubovnianska knižnica 37781243 Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 31280641 70,00 € 19.08.2024 20.08.2024 Objednávka
087/2024 Objednávame si u Vás základný balík eVýpožičiek /400ks/ Ľubovnianska knižnica 37781243 Palmknihy s.r.o. 28621344 800,00 € 13.08.2024 14.08.2024 Objednávka
086/2024 Objednávame si u Vás službu automatizované spracovanie výkazu FIN 5-04 Ľubovnianska knižnica 37781243 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 13.08.2024 14.08.2024 Objednávka
DFB/24/0157 Internet 08/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Prvá internetová s.r.o. 35849487 139,00 € 13.08.2024 21.08.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0158 Vypracovanie GAP analýzy v oblasti kybernetickej bezpečnosti podľa zákona Ľubovnianska knižnica 37781243 CUBS plus, s.r.o. 46943404 300,00 € 13.08.2024 21.08.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0159 Elektrická energia 07/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 217,03 € 13.08.2024 21.08.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0154 Mobily 07/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,00 € 08.08.2024 13.08.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0155 Telefónne hovory 07/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,22 € 08.08.2024 13.08.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0156 Služby VUC NET 08/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.08.2024 13.08.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0153 Servisné práce 07/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 ETERNITA s. r. o. 53671325 348,00 € 08.08.2024 13.08.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0152 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov Ľubovnianska knižnica 37781243 Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 31280641 50,26 € 02.08.2024 13.08.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0151 Služby PO a BOZP 07/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 27,60 € 02.08.2024 13.08.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0150 Letné výtvarné workshopy pre deti s Katarínou Ilkovičovou - FPU Literárna obývačka Ľubovnianska knižnica 37781243 Mgr. art. Katarína Hudáková Ilkovičová 43603840 250,00 € 02.08.2024 13.08.2024 Mária Hricková Faktúra
085/2024 Objednávame si u Vás opravu automatických vstupných dverí Ľubovnianska knižnica 37781243 TESMONT - AL, s.r.o. 47845031 200,00 € 01.08.2024 08.08.2024 Objednávka
DFB/24/0148 Nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie Mesto SL Ľubovnianska knižnica 37781243 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922 832,72 € 26.07.2024 03.08.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0149 Občerstvenie pre účinkujúceho na workshope Ilustrátorov svet - projekt FPU "Literárna obývačka" - spolufinancovanie Ľubovnianska knižnica 37781243 MARIANNA NOVA s. r. o. 52117871 6,41 € 26.07.2024 03.08.2024 Mária Hricková Faktúra
084/2024 Objednávame si u Vás nákup čistiacich a hygienických prostriedkov. Ľubovnianska knižnica 37781243 Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 31280641 30,00 € 25.07.2024 26.07.2024 Objednávka
082/2024 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL Ľubovnianska knižnica 37781243 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922 1 005,00 € 24.07.2024 25.07.2024 Objednávka
083/2024 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie Mesto SL Ľubovnianska knižnica 37781243 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922 1 000,00 € 24.07.2024 25.07.2024 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »