DFB/23/0216 |
Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
371,38 € |
22.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0218 |
Zhotovenie digitálnych kópií |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
11,00 € |
22.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0215 |
Nákup koberca ZERO na gume a rohoží valdez - beletria |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mgr. Slávka Hardoňová - Hards |
40714047 |
|
219,00 € |
20.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0213 |
Nákup RFID etikiet transparentných 5x8 cm |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. |
36232513 |
|
349,20 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0214 |
Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
464,94 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
118/2023 |
Objednávame si u vás nákup Unifi USW-24 switch |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
272,00 € |
15.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
119/2023 |
Objednávame si u Vás nákup koberca ZERO hnedý a rohoží 120 x 180 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mgr. Slávka Hardoňová - Hards |
40714047 |
|
220,00 € |
15.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0211 |
Elektrická energia 10/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
303,94 € |
14.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0212 |
Účastnícky poplatok - seminár Účtovná závierka v obciach a RO a PO zriadených obcou , VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
RVC Prešov |
31954120 |
|
40,00 € |
14.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0210 |
Nákup kancelárskych potrieb, Xerox papiera, ostatného materiálu podľa potrieb knižnice, tlač A3 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
188,15 € |
14.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0209 |
Internet 11/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
14.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
115/2023 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
17311462 |
|
400,00 € |
13.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
116/2023 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
450,00 € |
13.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
117/2023 |
Objednávame si u Vás nákup kancelárskych potrieb, xerox papiera, tlač A3 a ostatného materiálu pre potreby knižnice podľa vlastného výberu. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
195,20 € |
13.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
114/2023 |
Objednávame si u vás nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
50,00 € |
10.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
113/2023 |
Objednávame si u Vás nákup čistiaceho prostriedku - Procur-Konzentrat, čiastiaci a špeciálny ošetrujúci prípravok 6x1L |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
INTERCLEAN, s.r.o. |
36683329 |
|
100,00 € |
09.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0208 |
Nákup koberca zero šedý - náučná literatúra |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mgr. Slávka Hardoňová - Hards |
40714047 |
|
31,00 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0207 |
Služby VUC NET 11/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0206 |
Telefónne hovory 10/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,34 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0205 |
Mobily 10/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |