133/2021 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu . |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
400,00 € |
08.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
132/2021 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
500,00 € |
07.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
131/2021 |
Objednávame si u Vás nákup OOP, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
30,00 € |
06.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
130/2021 |
Objednávame si u Vás nákup výstavnej vitríny na exponáty classic 800 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ACTIVITY promotion, s.r.o. |
26936241 |
|
1 120,00 € |
03.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0198 |
Služby PO a BOZP 08/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
03.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0197 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 260,00 € |
30.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0196 |
Poistenie majetku za obdobie 01.07.2021 - 30.09.2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
66,91 € |
30.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0195 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Artforum Prešov, s.r.o. |
50328042 |
|
80,01 € |
24.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
129/2021 |
Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 260,00 € |
23.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Objednávka |
128/2021 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Artforum Prešov, s.r.o. |
50328042 |
|
90,00 € |
17.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0194 |
Nákup regálov, skriniek, bočných skriniek, zásteny, kontajnerov a stohovacích stoličiek - projekt FPU " Nový dizajn deťom " |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Drevovýroba ATYP - Peter Horaj |
33082464 |
|
4 501,00 € |
16.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0193 |
Nákup pracovných stolov, kontajnera a stohovacích stoličiek - projekt FPU "Nový dizajn deťom" - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Drevovýroba ATYP - Peter Horaj |
33082464 |
|
569,00 € |
16.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0192 |
Internet 08/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
16.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
127/2021 |
Objednávame si u Vás nákup kancelárskych potrieb, materiálu pre potreby knižnice podľa vlastného výberu a tlač A3 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
100,00 € |
11.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0190 |
Mobily 07/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
11.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0191 |
Nákup kancelárskych potrieb, tonerov, kalkulačky a ostatného materiálu pre potrebu knižnice podľa vlasntého výberu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
94,36 € |
11.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
126/2021 |
Objednávame si u Vás nákup OOP, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
30,00 € |
09.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0185 |
Služby PO a BOZP 07/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
09.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0189 |
Služby VUC NET 08/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0188 |
Telefónne hovory 07/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,29 € |
09.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |