DFB/21/0317 |
Nákup kancelárskych potrieb a korkových tabúľ |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
50,38 € |
29.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0316 |
Nákup tonerov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
704,56 € |
29.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
209/2021 |
Objednávame si u Vás nákup svietidiel, žiaroviek a predlžovákov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA |
31004369 |
|
300,00 € |
28.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Objednávka |
210/2021 |
Objednávame si u Vás nákup OOP, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
55,00 € |
28.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Objednávka |
211/2021 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce - oprava elektrických zásuviek |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Rastislav Kaleta |
46643257 |
|
100,00 € |
28.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0314 |
Nákup svietidiel, žiaroviek, predlžovacích káblov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA |
31004369 |
|
296,10 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0315 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
47,51 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0312 |
Nákup otočných regálov ERION TYP 2 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
238,00 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0313 |
Nákup vertikálnych žalúzií Vanesa 5501 a oprava starých vertikálnych žalúzií |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Andreas Hakszer - AKALA |
17481881 |
|
199,34 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
206/2021 |
Objednávame si u Vás nákup tonerov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
705,00 € |
27.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
207/2021 |
Objednávame si u Vás nákup kancelárskych potrieb |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
100,00 € |
27.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
208/2021 |
Objednávame si u Vás nákup svietidiel, žiaroviek a predlžovákov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
300,00 € |
27.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0311 |
Nákup na časopisy a noviny Slovenská pošta 07-09 rok 2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
214,74 € |
27.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
204/2021 |
Objednávame si u Vás obojstranné informačné tabule s obojstrannou potlačou |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Dávid Hanzely - DAVO advertising |
47335432 |
|
160,20 € |
22.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
205/2021 |
Objednávame si u Vás nákup LED panelov CAPRI, rámov pre LED panel a svorky WAGO |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
1 778,80 € |
22.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0309 |
Nákup LED panelov CAPRI, rámov pre LED panely a svoriek WAGO |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
1 778,75 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0310 |
Nákup obojstranných informačných tabúľ s obojstrannou potlačou |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Dávid Hanzely - DAVO advertising |
47335432 |
|
160,20 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0305 |
Nákup OOP tričiek a mikín s potlačou |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Dávid Hanzely - DAVO advertising |
47335432 |
|
486,32 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0308 |
Havarijné poistenie SMV od 01.01.2022 - 31.12.2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
227,36 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0307 |
Poistenie zodpo. za škodu spôsobenú prevádzkou SMV 01.01.2022 - 31.12.2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
85,00 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |