Faktúra č. 0007/19

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0007/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup sprchovacích stoličiek, vozíka.
  • Dátum doručenia: 23.10.2019
  • Celková hodnota: 10 445,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 070/2019
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
070/2019 Objednávame u Vás dodanie, inštaláciu a zaškolenie zariadení : sprchovacia hygienická stolička – 2ks, sprchový vozík – 1 ks podľa cenových ponúk 010719.02 a 010719.03. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 10 445,00 € 10.10.2019 18.10.2019 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť