Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
88011/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 610,27 € 16.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88012/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 755,50 € 17.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88010/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 306,53 € 16.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0012/24 nové verzie program Magma 01-03/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 10.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0343/23 voda 12/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 836,29 € 04.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0342/23 teplo 12/23 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 6 823,20 € 04.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88008/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 518,41 € 11.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88007/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 72,00 € 11.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88002/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 100,80 € 05.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88003/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 200,27 € 05.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0001/24 Výkon zodpovednej osoby za 01/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 osobnyudaj.sk s.r.o. 50528041 55,20 € 02.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88006/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 510,47 € 11.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88005/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 480,96 € 09.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0006/24 archívne krabice 14 ks, nástenka, nástenný kalendár Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 60,86 € 10.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0344/23 odvoz odpadu 12/23 šj Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Brantner Poprad, s.r.o. 36444618 157,32 € 09.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88001/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 370,85 € 04.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0004/24 správa a údržba web stránky sipop.sk 01/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 60,00 € 08.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0003/24 správa PC staníc a servera 01/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 278,40 € 08.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0347/23 plyn šj 12/23 nedoplatok Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 2 537,26 € 15.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0346/23 el. en. 12/23 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 2 859,98 € 15.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0013/24 servisné práce - program iSPIN 01-03/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0011/24 servis telefónnej ústredne 01/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 30,00 € 10.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0010/24 tel. ši 01/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 12,07 € 10.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0009/24 tel. šj 01/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 12,48 € 10.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0008/24 VUC NET 01/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 10.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0007/24 optik internet 01/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 195,74 € 10.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0005/24 servisné práce - program iSPIN 2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 08.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0002/24 outsourcing-zverejňovanie objednávok a faktúr 2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 03.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0345/23 mobil riaditeľka a nočný 12/23, splátka mobil 24/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 19,00 € 10.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88009/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 1 483,47 € 12.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »