Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0109/24 čistiace potreby a prostriedky Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA 37112422 815,69 € 10.05.2024 15.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0096/24 plyn šj 05/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 231,00 € 02.05.2024 15.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0102/24 mobil riaditeľka a nočný 04/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 12,00 € 09.05.2024 15.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0103/24 tel. ši 5/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 11,39 € 09.05.2024 15.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0104/24 optik internet 05/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 195,74 € 09.05.2024 15.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0105/24 VUC NET 05/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 09.05.2024 15.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0106/24 tel. šj 5/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 13,19 € 09.05.2024 15.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0107/24 servis telefónnej ústredne 5/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 30,00 € 09.05.2024 15.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0097/24 správa web. stránky 5/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 60,00 € 02.05.2024 15.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0098/24 správa PC staníc a servera 05/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 278,40 € 02.05.2024 15.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0101/24 štvrťročná revízia systému EPS Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. 31687342 93,60 € 09.05.2024 15.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0108/24 oprava fotovoltického systému pre solárne panely Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 HERZ - JH s.r.o. 50314629 402,00 € 10.05.2024 15.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0095/24 Výkon zodpovednej osoby za 05/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 osobnyudaj.sk s.r.o. 50528041 55,20 € 02.05.2024 15.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0099/24 voda 04/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 1 204,42 € 03.05.2024 15.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0100/24 teplo 04/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 4 157,38 € 03.05.2024 15.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0111/24 el. en. 04/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 117,02 € 14.05.2024 15.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88124/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 407,59 € 30.04.2024 12.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88130/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 99,13 € 07.05.2024 12.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88128/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 1 118,95 € 03.05.2024 12.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88121/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 630,22 € 29.04.2024 12.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88125/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 490,48 € 30.04.2024 12.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88122/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 1 546,78 € 30.04.2024 12.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88123/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 780,51 € 30.04.2024 12.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88127/2024 nákup potravín - doplatok Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 1,29 € 30.04.2024 12.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88129/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 197,39 € 06.05.2024 12.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88126/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 546,38 € 30.04.2024 12.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88131/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 34,20 € 07.05.2024 12.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88116/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 429,73 € 23.04.2024 02.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88120/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 805,26 € 26.04.2024 02.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88113/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 516,05 € 22.04.2024 02.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »