Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
88131/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 34,20 € 07.05.2024 12.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88130/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 99,13 € 07.05.2024 12.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88129/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 197,39 € 06.05.2024 12.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88128/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 1 118,95 € 03.05.2024 12.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88127/2024 nákup potravín - doplatok Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 1,29 € 30.04.2024 12.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88126/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 546,38 € 30.04.2024 12.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88125/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 490,48 € 30.04.2024 12.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88124/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 407,59 € 30.04.2024 12.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88123/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 780,51 € 30.04.2024 12.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88122/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 1 546,78 € 30.04.2024 12.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88121/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 630,22 € 29.04.2024 12.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88120/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 805,26 € 26.04.2024 02.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88119/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 557,63 € 26.04.2024 02.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88118/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 47,88 € 25.04.2024 02.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88117/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 362,45 € 24.04.2024 02.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88116/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 429,73 € 23.04.2024 02.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88115/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 176,00 € 23.04.2024 02.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88114/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 1 015,46 € 22.04.2024 02.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88113/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 516,05 € 22.04.2024 02.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88112/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 1 023,65 € 19.04.2024 25.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88111/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 1 129,92 € 18.04.2024 25.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88110/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 34,20 € 18.04.2024 25.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88109/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 998,67 € 18.04.2024 25.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88108/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 348,66 € 17.04.2024 25.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88107/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 344,18 € 16.04.2024 25.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88106/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 616,87 € 12.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88105/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 830,54 € 12.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88104/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 512,83 € 12.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88103/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 664,09 € 11.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88102/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 1 190,12 € 11.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »