Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
88139/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 259,18 € 27.05.2025 03.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0108/25 štvrťročná revízia systému EPS Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. 31687342 102,10 € 27.05.2025 05.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88137/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 712,85 € 26.05.2025 03.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88136/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 256,08 € 23.05.2025 27.05.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88135/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 49,27 € 23.05.2025 27.05.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88134/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 282,91 € 21.05.2025 27.05.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88133/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 509,05 € 21.05.2025 27.05.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88132/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 449,96 € 20.05.2025 27.05.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88131/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 318,68 € 19.05.2025 27.05.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88130/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 41,06 € 19.05.2025 27.05.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88129/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 680,19 € 16.05.2025 27.05.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
8/003/2025 kuchynské utierky a servítky Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Quick Service Slovakia, s. r. o. 45322520 241,83 € 15.05.2025 19.05.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88128/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 198,62 € 15.05.2025 27.05.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88127/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 513,28 € 15.05.2025 27.05.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0107/25 el. en. 04/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 882,86 € 14.05.2025 14.05.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88126/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 63,32 € 14.05.2025 19.05.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88125/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 249,00 € 14.05.2025 19.05.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0106/25 odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 04/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Brantner Poprad, s.r.o. 36444618 120,66 € 13.05.2025 16.05.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88124/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 496,30 € 12.05.2025 19.05.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0103/25 správa PC staníc a servera 05/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 285,36 € 09.05.2025 14.05.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0104/25 správa a údržba web stránky sipop.sk 05/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 61,50 € 09.05.2025 14.05.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0105/25 tonery do tlačiarní Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 130,40 € 09.05.2025 14.05.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88120/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 459,05 € 09.05.2025 19.05.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88123/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 511,69 € 09.05.2025 19.05.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88122/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 524,90 € 09.05.2025 19.05.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88121/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 49,27 € 09.05.2025 19.05.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0097/25 tel. ši 5/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 9,89 € 07.05.2025 14.05.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0098/25 tel. šj 05/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 10,73 € 07.05.2025 14.05.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0099/25 mobil riaditeľka a nočný 04/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 11,83 € 07.05.2025 14.05.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0100/25 servis telefónnej ústredne 05/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 30,75 € 07.05.2025 14.05.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »