Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
88049/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 996,79 € 16.02.2024 22.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88109/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 998,67 € 18.04.2024 25.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88044/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 1 005,27 € 12.02.2024 20.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88079/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 1 009,11 € 21.03.2024 25.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88042/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 1 012,17 € 09.02.2024 14.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88114/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 1 015,46 € 22.04.2024 02.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88112/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 1 023,65 € 19.04.2024 25.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88056/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 1 049,96 € 22.02.2024 28.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0045/24 voda 02/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 1 059,01 € 05.03.2024 14.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0074/24 voda 03/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 1 097,39 € 04.04.2024 13.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0111/24 el. en. 04/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 117,02 € 14.05.2024 15.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88004/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 1 117,18 € 05.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88128/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 1 118,95 € 03.05.2024 12.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88111/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 1 129,92 € 18.04.2024 25.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88070/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 1 135,22 € 11.03.2024 14.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88026/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 1 158,28 € 26.01.2024 06.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88018/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 1 161,97 € 22.01.2024 30.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0024/24 voda 01/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 1 162,62 € 05.02.2024 10.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0088/24 el. en. 03/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 175,27 € 12.04.2024 13.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88102/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 1 190,12 € 11.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0056/24 el. en. 02/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 199,21 € 15.03.2024 16.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0099/24 voda 04/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 1 204,42 € 03.05.2024 15.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
8/002/2024 inventár do kuchyne ŠJ Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 1 261,09 € 15.03.2024 25.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88016/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 1 314,32 € 19.01.2024 25.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88081/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 1 348,07 € 21.03.2024 25.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88047/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 1 367,78 € 13.02.2024 20.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0038/24 el. en. 01/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 461,50 € 16.02.2024 17.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88014/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 1 481,02 € 19.01.2024 25.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88009/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 1 483,47 € 12.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88122/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 1 546,78 € 30.04.2024 12.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »