Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
88119/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 557,63 € 26.04.2024 02.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88077/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 560,74 € 19.03.2024 25.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88054/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 574,85 € 21.02.2024 28.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88094/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 585,36 € 28.03.2024 06.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88011/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 610,27 € 16.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88106/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 616,87 € 12.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88083/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 619,07 € 21.03.2024 25.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0064/24 pripojenie vrátnice ŠI k internetovej sieti, doprava Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 622,20 € 25.03.2024 30.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88121/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 630,22 € 29.04.2024 12.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0091/24 frézovanie pňov a výsadba 3 ks stĺpovitých hrabov obyčajných Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 QUERCUS - ARBOR s.r.o. 36610542 638,40 € 18.04.2024 28.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88103/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 664,09 € 11.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88055/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 668,32 € 22.02.2024 28.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88052/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 670,03 € 16.02.2024 22.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88093/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 708,41 € 27.03.2024 06.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88012/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 755,50 € 17.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88024/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 766,69 € 26.01.2024 06.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88123/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 780,51 € 30.04.2024 12.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88096/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 783,28 € 05.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88069/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 789,70 € 08.03.2024 14.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88076/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 799,71 € 15.03.2024 20.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88120/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 805,26 € 26.04.2024 02.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0109/24 čistiace potreby a prostriedky Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA 37112422 815,69 € 10.05.2024 15.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88105/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 830,54 € 12.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0343/23 voda 12/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 836,29 € 04.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88033/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 892,59 € 31.01.2024 10.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88065/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 910,63 € 01.03.2024 11.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88025/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 923,21 € 26.01.2024 06.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0005/24 servisné práce - program iSPIN 2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 08.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88082/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 974,85 € 21.03.2024 25.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88032/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 984,37 € 31.01.2024 06.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »