Faktúra č. 8/013/2025

Obstarávateľ
  • Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
  • IČO: 36166952
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 8/013/2025
  • Popis fakturovaného plnenia: lavór plastový s ušami
  • Dátum doručenia: 13.11.2025
  • Celková hodnota: 50,82 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 052/25
  • Dátum zverejnenia: 23.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
052/25 inventár do kuchyne Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 280,00 € 19.09.2025 19.09.2025 Ing. Jana Slavkovská riaditeľka Objednávka
Tlačiť