Faktúra č. 0338/23

Obstarávateľ
  • Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
  • IČO: 36166952
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0338/23
  • Popis fakturovaného plnenia: preventívne deratizačné práce v školskej jedálni
  • Dátum doručenia: 22.12.2023
  • Celková hodnota: 171,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 069/23
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
069/23 preventívna deratizácia priestorov šj Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Nagy Marián - NOVA 17119570 200,00 € 14.07.2023 14.07.2023 Objednávka
Tlačiť