Faktúra č. 0277/24

Obstarávateľ
  • Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
  • IČO: 36166952
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0277/24
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery do tlačiarní
  • Dátum doručenia: 05.12.2024
  • Celková hodnota: 422,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 102/24
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
102/24 tonery do tlačiarní Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 450,00 € 03.12.2024 04.12.2024 Ing. Jana Slavkovská riaditeľka Objednávka
Tlačiť