Faktúra č. 0245/25

Obstarávateľ
  • Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
  • IČO: 36166952
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0245/25
  • Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
  • Dátum doručenia: 02.12.2025
  • Celková hodnota: 95,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 043/25
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
043/25 údržbárske náradie a materiál Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 KOVOSPOL PP, s. r. o. 47874775 500,00 € 07.07.2025 07.07.2025 Ing. Jana Slavkovská riaditeľka Objednávka
Tlačiť